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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5877-7-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEREMI DE LOS RIOS REQUIERE LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE 6 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO DE 250 METROS, COLOR BLANCO, PARA LA SEREMI DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO, REGIÓN DE LOS RÍOS. 5877-7-AG26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
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R.U.T. |
61.979.170-3 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
45600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BRISSA | VENTAS 5 |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
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R.U.T. |
76.848.661-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BRISSA | VENTAS 5 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 30 | Pack | 30 PAQUETES DE 6 UNIDADES CADA UNO DE PAPEL HIGIENICO, DE 250 METROS, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA.
LOS PAQUETES DEBEN ENTREGARSE SELLADOS PARA ASEGURAR LA HIGIENE DEL PRODUCTO DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR HASTA SU USO FINAL.
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$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.600
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$ 285.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.