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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5877-77-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEREMI SE LOS RIOS REQUIERE CONTRATACIÓN DIRECTA DSEREMI SE LOS RIOS REQUIERE CONTRATACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS ARTÍSTICOS DEL CONJUNTO ROY ROY, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE ROCK, A REALIZARSE EN SEPTIEMBRE DE 2024, EN LA REGIÓ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
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R.U.T. |
61.979.170-3 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
68750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARIEL RODRIGO JARA CATALAN |
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Razón Social |
ARIEL RODRIGO JARA CATALAN
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R.U.T. |
19.250.249-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARIEL RODRIGO JARA CATALAN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93141703
| Servicios relacionados con el arte | 1 | Unidad no definida | | |
$ 431.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 431.250
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$ 431.250
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Total Neto
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$ 431.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (14,5%) 14,5 %
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$ 68.750
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$ 500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.