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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5877-8-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEREMI DE LOS RIOS REQUIERE LA COMPRA DE 20 CAJAS (100 RESMAS) DE PAPEL MULTIUSO OFICIO, PARA LA SEREMI DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO, REGIÓN DE LOS RÍOS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
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R.U.T. |
61.979.170-3 |
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Dirección de Facturación |
A GRAL LAGOS N° 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
61655 |
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Dirección de Envío de la Factura |
A GRAL LAGOS N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA PRIME SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA PRIME SPA
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R.U.T. |
78.290.116-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA PRIME SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111525
| Papel multiuso | 100 | Resma | 20 CAJAS (100 RESMAS) DE PAPEL MULTIUSO TAMAÑO OFICIO (216 x 330 mm), COLOR BLANCO PARA IMPRESORA, AB ALCALINO ALTA BLANCURA INALTERABLE EN EL TIEMPO. | |
$ 3.245,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 324.500
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$ 324.500
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Total Neto
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$ 324.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.655
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$ 386.155
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.