Orden de Compra. Nº5877-80-AG21 "SEREMI DE LOS RIOS REQUIERE ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN (DESAYUNO Y CENA) CON ENTRADA EL DÍA LUNES 15 Y SALIDA EL DÍA MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR ASISTENCIA A JORNADA DE TRABAJO CON SEREMIS A NIVEL NACIONAL EN LA CIUD"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5877-80-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2021
Nombre de la Orden de Compra SEREMI DE LOS RIOS REQUIERE ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN (DESAYUNO Y CENA) CON ENTRADA EL DÍA LUNES 15 Y SALIDA EL DÍA MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR ASISTENCIA A JORNADA DE TRABAJO CON SEREMIS A NIVEL NACIONAL EN LA CIUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas POR ERROR EN LA IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo de la Cultura y Las Artes Región de Los Ríos
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 428 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Facturación AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
Comuna Valdivia
Impuesto 25460
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz
Razón Social TRAVEL SECURITY S.A.
R.U.T. 85.633.900-9
Sucursal TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111801
Habitación sencilla2UnidadSEREMI DE LOS RIOS REQUIERE COTIZACION PARA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION ENTRE EL 15 DE ENTRADA Y SALIDA EL MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE.  $ 67.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000
Total Neto $ 134.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.460
TOTAL OC $ 159.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.