|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5877-86-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-07-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
alojamiento representante de GAm para el dia 13 de agosto Pamela Lopez Programa ecomonia creativa |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
|
|
R.U.T. |
61.979.170-3 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
6969,39 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Hotel Di torlaschi |
|
Razón Social |
ALBERGOS DI TORLASCHI LTDA
|
|
R.U.T. |
78.362.220-3 |
|
Sucursal |
Hotel Di torlaschi |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111503 2239-1-LP15
| Moteles con media pensión | 1 | | (1381218 )HOSTAL - HABITACION SINGLE ESTANDAR SIN CALIFICACION TEMPORADA BAJA 1407718 | (1381218) HOSTAL - HABITACION SINGLE ESTANDAR SIN CALIFICACION TEMPORADA BAJA; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 37.815,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.815
|
$ 37.815
|
|
|
Total Neto
|
$ 37.815
|
|
Descuento
|
$ 1.134
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.969
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 43.650
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.