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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
588809-237-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 588809-285-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNIC DE EDUC SALUD ATENCION
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R.U.T. |
69.071.801-4 |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda 1356 |
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Comuna |
Talagante
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Impuesto |
6973 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda 1356 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-04-2025 |
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Proveedor |
TROFEOS SANDRA MARQUEZ |
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Razón Social |
SANDRA FRANCISCA BETTY MÁRQUEZ ARAVENA
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R.U.T. |
9.411.509-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TROFEOS SANDRA MARQUEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 1 | Unidad | GALVANO CUÑA VERTICAL RAULI 12X20, PLACA RAULI 11X6, CON MEDALLA CUÑO DEL ESTABLECIMIENTO
/// SE ADJUNTA ARCHIVO CON IMPRESION DE PARRAFO A COLOCAR /// | |
$ 36.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.700
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$ 36.700
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Total Neto
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$ 36.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.973
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$ 43.673
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.