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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
588809-655-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 588809-730-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNIC DE EDUC SALUD ATENCION
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R.U.T. |
69.071.801-4 |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda 1356 |
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Comuna |
Talagante
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Impuesto |
61560 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda 1356 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-11-2024 |
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Proveedor |
TROFEOS SANDRA MARQUEZ |
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Razón Social |
SANDRA FRANCISCA BETTY MÁRQUEZ ARAVENA
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R.U.T. |
9.411.509-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TROFEOS SANDRA MARQUEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 12 | Unidad |
12 Galvanos Cristal que incluya caja azul - SE ADJUNTA TÉRMINOS DE REFERENCIAS DEL PRODUCTO.
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$ 19.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 234.000
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$ 234.000
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49101704
| Galvanos | 30 | Unidad | 30 Escarapelas de solapa 1 SE ADJUNTA TÉRMINOS DE REFERENCIAS DEL PRODUCTO. | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 324.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.560
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$ 385.560
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.