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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
588809-707-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 588809-787-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNIC DE EDUC SALUD ATENCION
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R.U.T. |
69.071.801-4 |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda 1356 |
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Comuna |
Talagante
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Impuesto |
7728,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda 1356 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-10-2025 |
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Proveedor |
Trofeos Sandra Marquez |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA TROFEOS SANDRA MARQUEZ SPA
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R.U.T. |
77.958.633-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Trofeos Sandra Marquez |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101701
| Medallas | 22 | Unidad | MEDALLAS DE 50 MM, COLOR ORO, ANVERSO IMPRESA INSIGNIA DEL COLEGIO A COLOR, REVERSO TEXTO “YA SE LEER”, CINTA COLOR VERDE OSCURO 1 CM DE ANCHO. (SE ADJUNTAN TDR Y LOGO DEL ESTABLECIMIENTO). LA ENTREGA SE REQUIERE EN 24 HORAS.
PARA CONSIDERAR VÁLIDA SU OFERNTA SE DEBE ENVIAR COTIZACIÓN FORMAL CON FICHA DEL PRODUCTO Y SEÑALAR GARANTÍA. | |
$ 1.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.678
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$ 40.678
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Total Neto
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$ 40.678
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.729
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$ 48.407
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.