Orden de Compra. Nº588809-821-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 588809-899-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNIC DE EDUC SALUD ATENCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 588809-821-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 588809-899-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Educación de Talagante
Razón Social CORPORACION MUNIC DE EDUC SALUD ATENCION
R.U.T. 69.071.801-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNIC DE EDUC SALUD ATENCION
R.U.T. 69.071.801-4
Dirección de Facturación Balmaceda 1356
Comuna Talagante
Impuesto 177840
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 1356
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor METALGAS
Razón Social METALGAS SPA
R.U.T. 78.198.901-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal METALGAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA Y/O REPARACIONES DE ARTEFACTOS DE TALLER DE GASTRONOMÍA, CONSIDERA, LIMPIEZA DE ANAFE Y COCINA INDUSTRIAL MARCAS MAIGAS, HORNO INDUSTRIAL MARCA ECIGAS, CONEXIONES DE GAS, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN, REEMPLAZO DE FLEXIBLES SI ES NECESARIO, REPARACIÓN EXTRACTORES DE AIRE Y ARREGLOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS TDR QUE SE ADJUNTAN. SE DEBE ENVIAR COTIZACIÓN ITEMATIZADA Y ANEXOS EN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN. CONSIDERAR MULTAS EN PUNTO N°9 DE LOS TDR.  $ 936.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936.000 $ 936.000
Total Neto $ 936.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.840
TOTAL OC $ 1.113.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.