Orden de Compra. Nº5889-22-SE09 "Pinturas"
Recuerde que el responsable del pago es PZM 81 PILOTO PARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5889-22-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2009
Nombre de la Orden de Compra Pinturas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO
Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO
R.U.T. 61.979.180-0
Dirección de Unidad de Compra MOLO 500 S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO
R.U.T. 61.979.180-0
Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 47310
Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HEMPEL CHILE LTDA
Razón Social HEMPEL CHILE LTDA
R.U.T. 87.605.600-3
Sucursal HEMPEL CHILE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211510
Pinturas de imprimación de poliuretano1TinetaPoliuretano verde 5521-4064Poliuretano verde 5521-4064 $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3TinetaDiluyente tihnner 0808Diluyente tihnner 0808 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
Total Neto $ 249.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.310
TOTAL OC $ 296.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.