|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5889-22-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-10-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Pinturas |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
PZM PILOTO PARDO |
|
Razón Social |
PZM 81 PILOTO PARDO
|
|
R.U.T. |
61.979.180-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
MOLO 500 S/N BASE NAVAL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
PZM 81 PILOTO PARDO
|
|
R.U.T. |
61.979.180-0 |
|
Dirección de Facturación |
MOLO 500 S/N BASE NAVAL |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
47310 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MOLO 500 S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-10-2009 |
|
|
|
Proveedor |
HEMPEL CHILE LTDA |
|
Razón Social |
HEMPEL CHILE LTDA
|
|
R.U.T. |
87.605.600-3 |
|
Sucursal |
HEMPEL CHILE LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211510
| Pinturas de imprimación de poliuretano | 1 | Tineta | Poliuretano verde 5521-4064 | Poliuretano verde 5521-4064 |
$ 84.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.000
|
$ 84.000
|
31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 3 | Tineta | Diluyente tihnner 0808 | Diluyente tihnner 0808 |
$ 55.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 165.000
|
$ 165.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 249.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.310
|
|
$ 296.310
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.