Orden de Compra. Nº5889-38-SE23 "5889-5-L123, PINTURA Y MATERIALES DE PINTADO."
Recuerde que el responsable del pago es PZM 81 PILOTO PARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5889-38-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-06-2023
Nombre de la Orden de Compra 5889-5-L123, PINTURA Y MATERIALES DE PINTADO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5889-5-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO
Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO
R.U.T. 61.979.180-0
Dirección de Unidad de Compra MOLO 500 S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-999 del sistema DGTM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO
R.U.T. 61.979.180-0
Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 881383,21
Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2023
TítuloDescripción
LEY N° 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

FECHA DE PAGO

CONFORME A LA LEY 21.131 DE PAGO A 30 DIAS, UNA VEZ SE HAYA REALIZADO LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS Y Ó SERVICIO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MOSIL LIMITADA
Razón Social MOSIL LIMITADA
R.U.T. 76.722.635-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MOSIL LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadPINTURAS Y ELEMENTOS DE PINTADO PARA EL OPV-81 PILOTO PARDO SEGÚN ANEXO A ADJUNTO.PINTURAS Y ELEMENTOS DE PINTADO PARA EL OPV-81 PILOTO PARDO SEGÚN ANEXO A ADJUNTO. $ 4.638.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.638.859 $ 4.638.859
Total Neto $ 4.638.859
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 881.383
TOTAL OC $ 5.520.242


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.