Orden de Compra. Nº5889-39-AG26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO OPV-81 PILOTO PARDO"
Recuerde que el responsable del pago es PZM 81 PILOTO PARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5889-39-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO OPV-81 PILOTO PARDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO
Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO
R.U.T. 61.979.180-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40/2026 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO
R.U.T. 61.979.180-0
Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 126141
Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T. 76.046.716-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura100RolloROLLOS DE 10 UNIDADES DE MEDIDAS 110*90 CM  $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
47131618
Mopas húmedas50UnidadMOPA HUMEDA CON MANGO  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
47131814
Limpiadores o pulidores de metal12UnidadLIMPIADOR BRONCE BRASSO  $ 10.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.600 $ 126.600
47131810
Productos para lavar platos12Galón12 BIDONES DE LAVALOZAS CONCENTRADO  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131705
Accesorios para urinarios o aseos200UnidadDesodorizante en Gel para Inodoros 40g - Fragancia CITRICA - Adhesivo y Duradero Apto para: Inodoros y mingitorios Se adhiere directamente a la cerámica del inodoro  $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.800 $ 109.800
47131502
Paños de limpieza100RolloTOALLA DE PAPEL 200 MTS (ROLLO GRANDE PARA DISPENSADORES)  $ 2.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.500 $ 209.500
Total Neto $ 663.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.141
TOTAL OC $ 790.041


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.