Orden de Compra. Nº5889-41-SE11 "VIVERES PARA UNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es PZM 81 PILOTO PARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5889-41-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2011
Nombre de la Orden de Compra VIVERES PARA UNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO
Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO
R.U.T. 61.979.180-0
Dirección de Unidad de Compra MOLO 500 S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO
R.U.T. 61.979.180-0
Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 360976,06
Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialrenacer
Razón Social GERMAN SEGUNDO PEREZ ILLANES
R.U.T. 6.401.686-5
Sucursal comercialrenacer
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101545
Verduras deshidratadas1Unidad SEGUN LISTADO DE VIVERES ADJUNTO $ 1.899.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.899.874 $ 1.899.874
Total Neto $ 1.899.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 360.976
TOTAL OC $ 2.260.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.