Orden de Compra. Nº5889-46-AG26 " 5889-44-COT26 FILTROS DE COMBUSTIBLE"
Recuerde que el responsable del pago es PZM 81 PILOTO PARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5889-46-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 5889-44-COT26 FILTROS DE COMBUSTIBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO
Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO
R.U.T. 61.979.180-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO
R.U.T. 61.979.180-0
Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 237880
Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NASAMFB
Razón Social COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES LUBRICANTES Y ACCESORIOS NAU
R.U.T. 77.862.678-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NASAMFB
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161505
Filtros de aire2UnidadFILTRO DE COMBUSTIBLE DUPLEX NUMERO DE PARTE: 4701002.   $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.000 $ 820.000
40161505
Filtros de aire4UnidadFUNDA DE ACIRE NUMERO DE PARTE 1581018  $ 108.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000
Total Neto $ 1.252.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.880
TOTAL OC $ 1.489.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.