Orden de Compra. Nº5889-48-CM14 "INSUMOS DE IMPRESION"
Recuerde que el responsable del pago es PZM 81 PILOTO PARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5889-48-CM14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE IMPRESION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO
Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO
R.U.T. 61.979.180-0
Dirección de Unidad de Compra MOLO 500 S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO
R.U.T. 61.979.180-0
Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 36,1437
Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMPUTACION INTEGRAL S.A:
Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A
R.U.T. 96.689.970-0
Sucursal COMPUTACION INTEGRAL S.A:
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
2239-23-LP09
Tóner6 (769894) TONER BROTHER TN-420 NEGRO UNIDAD 772973(769894) TONER BROTHER TN-420 NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : VIII US$ 31,80 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 190,80 US$ 190,80
Total Neto US$ 190,80
Descuento US$ 0,57
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 36,14
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 226,37


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.