Orden de Compra. Nº5889-87-SE20 "ARRIENDO IMPRESORA DIMACOFI"
Recuerde que el responsable del pago es PZM 81 PILOTO PARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5889-87-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO IMPRESORA DIMACOFI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO
Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO
R.U.T. 61.979.180-0
Dirección de Unidad de Compra MOLO 500 S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005 del sistema DGTM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO
R.U.T. 61.979.180-0
Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL
Comuna *
Impuesto 18578,23650128
Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-12-2020
TítuloDescripción
FECHA DE PAGO

LA FECHA DE PAGO SERA DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

LEY N° 19.983

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras18841UnidadCOPIAS EN BLANCO Y NEGRO, SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020SEGÚN FACTURA N°542152 DE FECHA 27/11/2020COPIAS EN BLANCO Y NEGRO, SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020SEGÚN FACTURA N°542152 DE FECHA 27/11/2020 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.364 $ 71.242
44101501
Fotocopiadoras1UnidadCARGO FIJO, SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020SEGÚN FACTURA N°542152 DE FECHA 27/11/2020CARGO FIJO, SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020SEGÚN FACTURA N°542152 DE FECHA 27/11/2020 $ 26.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.538 $ 26.538
Total Neto $ 97.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.578
TOTAL OC $ 116.358


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.