Orden de Compra. Nº589-12537-SE08 "SERVICIO DE ASEO COQUIMBO HR 1748 pgch 589-11323-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 589-12537-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2008
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO COQUIMBO HR 1748 pgch 589-11323-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 589-11323-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sence Central
Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Unidad de Compra Huerfano N°1273, Piso N°11.-
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
R.U.T. 61.531.000-K
Dirección de Facturación TEATINOS 340 Y 342
Comuna Santiago Centro
Impuesto 459831,92
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 340 Y 342
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DONALDO VALENZUELA ROJAS
Razón Social DONALDO VALENZUELA ROJAS
R.U.T. 11.421.918-5
Sucursal DONALDO VALENZUELA ROJAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad   $ 2.420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420.168 $ 2.420.168
Total Neto $ 2.420.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 459.832
TOTAL OC $ 2.880.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.