Orden de Compra. Nº5890-180-SE20 "CENTRO MANTENIMIENTO AERONÁUTICO (CMA) AVION 2020 - BAPOL"
Recuerde que el responsable del pago es POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5890-180-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2020
Nombre de la Orden de Compra CENTRO MANTENIMIENTO AERONÁUTICO (CMA) AVION 2020 - BAPOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5890-6-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JENANCO
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra General Borgoño N° 1204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 184 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación General Borgoño N° 1204, PISO 7
Comuna Independencia
Impuesto 4310924,210081
Dirección de Envío de la Factura General Borgoño N° 1204, PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aeroservicio S.A.
Razón Social AEROSERVICIO S A
R.U.T. 81.379.500-0
Sucursal Aeroservicio S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132005
Aviones ultraligeros1UnidadCENTRO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO (CMA) PARA AVIÓN CESSNA, CONFORME A BASES DE LICITACIÓN.-La oferta tiene una validez de 120 días. -Garantía: 12 meses. -Poseemos un seguro de 5.000.000 USD. -la boleta de garantía es electrónica, se envió al correo indicado y también se adjunta a la licitación. el valor total es de 27.000.000.- IVA incluid $ 22.689.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689.075 $ 22.689.075
Total Neto $ 22.689.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.310.924
TOTAL OC $ 26.999.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.