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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5891-1-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5891-1-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5891-1-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Prat N° 305, piso 2 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
469800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Prat N° 305, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-02-2025 |
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Proveedor |
CRISTINA PAOLA |
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Razón Social |
CRISTINA PAOLA PEÑA THOMPSON
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R.U.T. |
12.209.979-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CRISTINA PAOLA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE ASEO
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA DE LA DIRECCIÓN DECONTABILIDAD Y FINANZAS | Servicios de aseo oficinas DCYF Arica y Parinacota |
$ 2.770.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.770.200
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$ 2.770.200
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Total Neto
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$ 2.770.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (14,5%) 14,5 %
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$ 469.800
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$ 3.240.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.