Orden de Compra. Nº5897-75-SE10 "Atención servicio de café en Puerto Montt "
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5897-75-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2010
Nombre de la Orden de Compra Atención servicio de café en Puerto Montt
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Participación y Cultura - VAA
Razón Social Universidad de Chile
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Oficina 601
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Chile
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Oficina 601
Comuna *
Impuesto 45600
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Oficina 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Banqueteria Y Eventos Piedrazul
Razón Social CAROLINA ALEJANDRA SITJA ESCALA
R.U.T. 21.103.461-0
Sucursal Banqueteria Y Eventos Piedrazul
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering150Unidad5 atenciones de servicio de café para 30 personas en la ciudad de Puerto Montt  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.600
TOTAL OC $ 285.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.