Orden de Compra. Nº5899-197-SE15 "INSUMOS PARA BENEFICIARIOS DEL CAD"
Recuerde que el responsable del pago es IlustreMunicipalidaddeLosMuermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5899-197-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-09-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA BENEFICIARIOS DEL CAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 387-17-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Social
Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra A. Varas Nº 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación A. Varas Nº 498
Comuna Los Muermos
Impuesto 4594,487394
Dirección de Envío de la Factura A. Varas Nº 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercados STH
Razón Social LUIS HERIBERTO TOLOZA PRADO
R.U.T. 4.568.936-0
Sucursal Supermercados STH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados24BotellaNECTAR WATTS MANZANA 1,5 LTNECTAR WATTS MANZANA 1,5 LT $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.192 $ 24.182
Total Neto $ 24.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.594
TOTAL OC $ 28.776


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.