Orden de Compra. Nº
5899-238-SE14
"
COMPRA DE MERCADERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es IlustreMunicipalidaddeLosMuermos
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5899-238-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
17-11-2014
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MERCADERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
387-17-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Los Muermos-Social
Razón Social
IlustreMunicipalidaddeLosMuermos
R.U.T.
69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra
A. Varas Nº 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IlustreMunicipalidaddeLosMuermos
R.U.T.
69.220.800-5
Dirección de Facturación
A. Varas Nº 498
Comuna
Los Muermos
Impuesto
5438,78986033524
Dirección de Envío de la Factura
A. Varas Nº 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercados STH
Razón Social
LUIS HERIBERTO TOLOZA PRADO
R.U.T.
4.568.936-0
Sucursal
Supermercados STH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192110
Nueces o frutos secos
4
Unidad
NUECES MARIPOSA 125G.
NUECES MARIPOSA 125G.
$ 2.142,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.568
$ 8.568
50101717
Semillas o frutos secos pelados
1
Unidad
MANI SALADO CON PASAS 80G. JM.
MANI SALADO CON PASAS 80G. JM.
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235
$ 235
14111703
Toallas de papel
4
Unidad
TOALLA NOVA 1 ROLLO.
TOALLA NOVA 1 ROLLO.
$ 361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.444
$ 1.442
14111705
Servilletas de papel
2
Unidad
SERVILLETAS ELITE 50 UN.
SERVILLETAS ELITE 50 UN.
$ 386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 772
$ 771
50131609
Mayonesa
2
Unidad
KRAFT MAYONESA FRCO 443 ML.
KRAFT MAYONESA FRCO 443 ML.
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50171551
Sal de cocina o de mesa
1
Unidad
SAL LOBOS 125 GRS.
SAL LOBOS 125 GRS.
$ 234,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 234
$ 234
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
0,709937
Unidad
JAMON SANDWICH LLANQUIHUE.
JAMON SANDWICH LLANQUIHUE.
$ 4.803,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.410
$ 3.410
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Unidad
TABLETON CHOCOLATE FRUNA 650 GRS.
TABLETON CHOCOLATE FRUNA 650 GRS.
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
50181901
Pan fresco
1
Unidad
IDEAL PAN MUJER INTEGRAL 400 GRS.
IDEAL PAN MUJER INTEGRAL 400 GRS.
$ 1.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.310
$ 1.310
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Unidad
NUTRA BIEN QUEQUE BRWNIE FAMILIAR.
NUTRA BIEN QUEQUE BRWNIE FAMILIAR.
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 966
$ 966
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Unidad
NUTRA BIEN QUEQUE VAINILLA FAMILIAR.
NUTRA BIEN QUEQUE VAINILLA FAMILIAR.
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 966
$ 966
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Unidad
NUTRA BIEN QUEQUE MARMOL FAMILIAR.
NUTRA BIEN QUEQUE MARMOL FAMILIAR.
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 966
$ 966
50202310
Agua mineral
6
Unidad
CACHANTUN MAS PERA 1.6 LTS.
CACHANTUN MAS PERA 1.6 LTS.
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.380
$ 4.382
Total Neto
$ 28.625
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.439
TOTAL OC
$ 34.064
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.