Orden de Compra. Nº5899-46-SE15 "Alimentos para centro de atencion diurna A.M"
Recuerde que el responsable del pago es IlustreMunicipalidaddeLosMuermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5899-46-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-02-2015
Nombre de la Orden de Compra Alimentos para centro de atencion diurna A.M
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 387-17-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Social
Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra A. Varas Nº 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación A. Varas Nº 498
Comuna Los Muermos
Impuesto 6417,68907499
Dirección de Envío de la Factura A. Varas Nº 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercados STH
Razón Social LUIS HERIBERTO TOLOZA PRADO
R.U.T. 4.568.936-0
Sucursal Supermercados STH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral10Unidad no definidaAGUA VITAL CON GAS AGUA VITAL $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.870 $ 5.874
50202310
Agua mineral5BotellaAGUA MINERAL CACHANTUN WOMAN 1,5AGUA MINERAL CACHANTUN $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.650 $ 3.651
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteCOSTA FRAC VAINILLA 130 GRSCOSTA FRAC $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.353
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteCOSTA NIK BOCADO 71 GRSCOSTA NIK BOCADO $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.109
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETA MCKAY COCO 120 GGALLETA MCKAY $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.610 $ 4.613
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS TRITON NARANJAGALLETAS TRITON $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.025
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteDONUTS ORANGE BITTER 100 GRSDONUTS ORANGE BITTER 100 GRS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS TUAREG MANGO PIÑA 120 GRSGALLETAS TUAREG MANGO PIÑA $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.353
Total Neto $ 33.777
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.418
TOTAL OC $ 40.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.