Orden de Compra. Nº5899-95-SE16 "COMPRA INSUMOS PRODESAL."
Recuerde que el responsable del pago es IlustreMunicipalidaddeLosMuermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5899-95-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS PRODESAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 387-16-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Social
Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra A. Varas Nº 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación A. Varas Nº 498
Comuna Los Muermos
Impuesto 65025,79
Dirección de Envío de la Factura A. Varas Nº 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COOPRINSEM
Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 82.392.600-6
Sucursal COOPRINSEM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10171701
Herbicida de malezas1UnidadGLIFOSATO 48 (1 LITRO).GLIFOSATO 48 (1 LITRO). $ 4.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.374 $ 4.374
51171622
Fosfato sódico0,05UnidadSUPERFOSFATO TRIPLE.SUPERFOSFATO TRIPLE. $ 318.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
73121804
Servicios de fabricación de cemento, cal o yeso0,25UnidadCAL ( CONCHA) AUSTRAL.CAL ( CONCHA) AUSTRAL. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
12141903
Nitrógeno N0,05UnidadCAN 27 ( NITROMAG/NITRAM MG).CAN 27 ( NITROMAG/NITRAM MG). $ 294.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
12141804
Potasio K0,05UnidadSULPOMAG.SULPOMAG. $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31211903
Equipo para protección1UnidadMASCARILLA CAUCHO 3M #6200 TALLA M.MASCARILLA CAUCHO 3M #6200 TALLA M. $ 7.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.413 $ 7.413
42281503
Esterilizadores de filtro1UnidadFILTRO (PAR) 3M #6004 AMONIACO / METILAMI.FILTRO (PAR) 3M #6004 AMONIACO / METILAMI. $ 8.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.634 $ 8.634
31211903
Equipo para protección1UnidadMASCARILLA DESECHABLE.MASCARILLA DESECHABLE. $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32 $ 32
46181504
Guantes protectores1UnidadGUANTES ORDEÑO 100 UN. T . M 85961911.GUANTES ORDEÑO 100 UN. T . M 85961911. $ 10.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.866 $ 10.866
51101507
Penicilina15UnidadBEZAPEN 4 FCOS 5.000.000 U.I.BEZAPEN 4 FCOS 5.000.000 U.I. $ 8.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.310 $ 131.310
51191905
Suplementos vitamínicos20UnidadVITAMINA ADE 100 CC. (INVEADE).VITAMINA ADE 100 CC. (INVEADE). $ 5.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.520 $ 109.520
51191805
Suplemento de potasio1UnidadMPRIMA AFRECHILLO DE TRIGO 40 KGS.MPRIMA AFRECHILLO DE TRIGO 40 KGS. $ 6.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.492 $ 6.492
Total Neto $ 342.241
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.026
TOTAL OC $ 407.267


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.