Orden de Compra. Nº5899-99-SE11 "MATERIAL DE DIFUSION"
Recuerde que el responsable del pago es IlustreMunicipalidaddeLosMuermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5899-99-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE DIFUSION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2989-7-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Social
Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra A. Varas Nº 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación A. Varas Nº 498
Comuna Los Muermos
Impuesto 27941,1758
Dirección de Envío de la Factura A. Varas Nº 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UMG
Razón Social DEISSY EVELYN SOTO ALVARADO
R.U.T. 15.494.745-0
Sucursal UMG
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Impresión promocional o publicitaria1UnidadCONFECCION MATERIAL DE DIFUSION FONDO DE FORTALECIMIENTO.CONFECCION MATERIAL DE DIFUSION FONDO DE FORTALCIMIENTO. $ 147.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.059 $ 147.059
Total Neto $ 147.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.941
TOTAL OC $ 175.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.