Orden de Compra. Nº5900-24-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5900-11-L110"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5900-24-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5900-11-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5900-11-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TURISMO Y FOMENTO PRODUCTIVO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
R.U.T. 69.210.400-5
Dirección de Unidad de Compra Esperanza Nº 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
R.U.T. 69.210.400-5
Dirección de Facturación Esperanza Nº555
Comuna *
Impuesto 5183,58
Dirección de Envío de la Factura Esperanza Nº555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 82.392.600-6
Sucursal COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10111305
Fármacos veterinarios3UnidadFluniveex 50 c.c.  $ 9.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.282 $ 27.282
Total Neto $ 27.282
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.184
TOTAL OC $ 32.466


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.