Orden de Compra. Nº
5905-146-SE11
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ADQ MATERIAL DE ASEO CAMPAÑA DE TARAPACA 2011
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5905-146-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-07-2011
Nombre de la Orden de Compra
ADQ MATERIAL DE ASEO CAMPAÑA DE TARAPACA 2011
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5907-10-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SALUD
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T.
69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra
ELEUTERIO RAMIREZ S/N HUARA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T.
69.010.200-5
Dirección de Facturación
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
Comuna
Huara
Impuesto
42035,03
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Productos de limpieza del baño
5
Caja
calugas de baño patopurific azul - 53 grs. -
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
Limpiadores de suelos
1
Caja
limpiapisos lysol botella 900 cc. - caja 12 unidades
$ 10.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
Jabones
1
Caja
jabon alcohol gel spray kimberly clark bactisan - caja 12 unidades
$ 65.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.487
$ 65.487
Papel higiénico
36
Unidad
papel higienico florax 50 mts. - ultrablanco y gofrado
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.360
$ 9.360
Paños de limpieza
10
Unidad
paños de franela virutex 40x30 cms.
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
Mopas húmedas
5
Unidad
trapero algodón doble con ojal virutex 50x57 cms. - algodón reforzado
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.750
$ 7.750
Abrillantadores o acabados de suelos
5
Unidad
cera liquida incolora virginia botella 900 cc. - brillo facil
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
47131603
Esponjas
5
Unidad
esponja amarilla virutex bonobril - amarilla/verde
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
47131615
Escobillones
2
Unidad
escobillones clorinda ancho y fibra especial con mango largo
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
47131803
Desinfectantes domésticos
24
Litro
cloro clorox botella 1 lt.
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.880
$ 11.880
12191501
Solventes aromáticos
1
Pack
desodorante ambiental poett lata 360 cc. - display 12 unidades - dif. Aromas
$ 11.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
12191501
Solventes aromáticos
1
Pack
desinfectante spray lysoform lata 360 cc. - display 12 unidades - dif. Aromas (FRAGANCIA ORIGINAL)
$ 18.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.960
$ 18.960
10191509
Insecticidas
1
Pack
insecticida raid raid max - lata 360 cc. - ultra - display 12 unidades
$ 30.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.600
$ 30.600
Bolsas de basura
10
Paquete
bolsa basura 80x110 industrial pqte. 10 unidades - 4 micrones - carga pesada
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
24111503
Bolsas de plástico
20
Paquete
bolsa basura 50x70 industrial pqte. 10 unidades - 4 micrones - carga pesada
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
Toallas de papel
40
Rollo
toalla nova nova/scott rollo 12/12,5 mts. - ultrablanca y gofrada
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
Total Neto
$ 221.237
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.035
TOTAL OC
$ 263.272
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.