Orden de Compra. Nº5905-152-CM19 "CAPACITACIONES PUESTA EN MARCHA 2019"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5905-152-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2019
Nombre de la Orden de Compra CAPACITACIONES PUESTA EN MARCHA 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra ELEUTERIO RAMIREZ S/N (Consultorio Huara)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA S/N (Municipalidad de Huara)
Comuna Huara
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA S/N (Municipalidad de Huara)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GESGLO
Razón Social GESTION GLOBAL DE CAPACITACIONES LIMITADA
R.U.T. 76.687.650-1
Sucursal GESGLO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia20 (1370189 )CURSO GENERAL - CURSO PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES VALOR POR ALUMNO 1396755(1370189) CURSO GENERAL - CURSO PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 1.200.000
Descuento $ 180.000
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.020.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por FACTURA EXENTA DE IVA

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.