Orden de Compra. Nº
5905-91-SE23
"
MATERIALES VARIOS CARRO JUNAEB, POSTA TARAPACÁ Y CESFAM HUARA
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5905-91-SE23
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
07-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES VARIOS CARRO JUNAEB, POSTA TARAPACÁ Y CESFAM HUARA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ÁREA SALUD
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T.
69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra
ELEUTERIO RAMIREZ S/N (Consultorio Huara)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-05-001/215-22-04-012/ CONVENIO JUNAEB 2023 Y PTO SALUD del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T.
69.010.200-5
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA S/N (Municipalidad de Huara)
Comuna
Huara
Impuesto
58548,69
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA S/N (Municipalidad de Huara)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ecanor s.a.c.i. Sucursal Iquique
Razón Social
EMPRESA COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA NOR S.A.C.I.
R.U.T.
96.501.610-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ecanor s.a.c.i. Sucursal Iquique
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112103
Abrazaderas
4
Unidad
ABRAZADERAS CADDY DE 20MM
SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023
$ 311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.244
$ 1.244
31231105
Cobre en barra labrada
1
Unidad
BARRA COOPER DE COBRE DE 1 METRO
SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023
$ 3.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.286
$ 3.286
31101712
Piezas de bronce fundidas en molde fijo
1
Unidad
CONECTOR DE BRONCE DE 1/2
SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 850
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
1
Unidad
CAMARILLA DE PVC
SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023
$ 3.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.008
$ 3.008
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
2
Unidad
AUTOMÁTICOS DE 1X16AMP
SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023
$ 1.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.966
$ 3.966
25173805
Diferenciales
2
Unidad
DIFERENCIALES DE 2X25 DE 30MA
SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.530
$ 23.530
39121311
Accesorios eléctricos
1
Unidad
CABEZAL DE SERVICIO DE 1/2
SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023
$ 1.564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.564
$ 1.564
39121434
Conectores de tubos metálicos eléctricos (EMT)
1
Unidad
EMT DE 3 METROS DE 1/2
SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
39121004
Unidades de suministro de energía
4
Unidad
PRENSAESTOPA DE 20MM
SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
39121402
Enchufes eléctricos
2
Unidad
ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTA DE 16AMP. INDUSTRIAL
SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
39121402
Enchufes eléctricos
2
Unidad
ENCHUFE MACHO VOLANTE DE 16AMP
SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.454
$ 4.454
31201503
Cintas adhesivas de protección
5
Unidad
CINTA AISLADORA SÚPER 33/3M COLOR NEGRO O SIMILAR
SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
39101701
Tubos fluorescentes
10
Unidad
TUBO LED DE 18 W -6500K VIDRIO
SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
39121004
Unidades de suministro de energía
1
Unidad
GABINETE METÁLICO DE 500X400X200
SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023
$ 67.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.800
$ 67.800
31201602
Pastas
1
Unidad
PASTAR PARA SOLDAR DE 250GR.
SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023
$ 3.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.429
$ 3.429
39121004
Unidades de suministro de energía
20
Metro Lineal
CABLE RV-K DE 3X4MM
SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023
$ 1.872,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.440
$ 37.440
39121004
Unidades de suministro de energía
100
Metro Lineal
CABLE EVA DE 2.5MM ROJO
SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
39121004
Unidades de suministro de energía
100
Metro Lineal
CABLE EVA DE 2.5MM BLANCO
SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
39121004
Unidades de suministro de energía
100
Metro Lineal
CABLE EVA DE 2.5MM CELESTE O AZUL
SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
Total Neto
$ 308.151
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.549
TOTAL OC
$ 366.700
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.