Orden de Compra. Nº5905-91-SE23 "MATERIALES VARIOS CARRO JUNAEB, POSTA TARAPACÁ Y CESFAM HUARA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5905-91-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS CARRO JUNAEB, POSTA TARAPACÁ Y CESFAM HUARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra ELEUTERIO RAMIREZ S/N (Consultorio Huara)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-05-001/215-22-04-012/ CONVENIO JUNAEB 2023 Y PTO SALUD del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA S/N (Municipalidad de Huara)
Comuna Huara
Impuesto 58548,69
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA S/N (Municipalidad de Huara)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ecanor s.a.c.i. Sucursal Iquique
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA NOR S.A.C.I.
R.U.T. 96.501.610-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ecanor s.a.c.i. Sucursal Iquique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112103
Abrazaderas4UnidadABRAZADERAS CADDY DE 20MM SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023 $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.244 $ 1.244
31231105
Cobre en barra labrada1UnidadBARRA COOPER DE COBRE DE 1 METRO SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023 $ 3.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.286 $ 3.286
31101712
Piezas de bronce fundidas en molde fijo1UnidadCONECTOR DE BRONCE DE 1/2 SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)1UnidadCAMARILLA DE PVC SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023 $ 3.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008
39121533
Piezas de interruptor y accesorios2UnidadAUTOMÁTICOS DE 1X16AMP SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023 $ 1.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.966 $ 3.966
25173805
Diferenciales2UnidadDIFERENCIALES DE 2X25 DE 30MA SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023 $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.530
39121311
Accesorios eléctricos1UnidadCABEZAL DE SERVICIO DE 1/2 SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023 $ 1.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.564 $ 1.564
39121434
Conectores de tubos metálicos eléctricos (EMT)1UnidadEMT DE 3 METROS DE 1/2 SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023 $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
39121004
Unidades de suministro de energía4UnidadPRENSAESTOPA DE 20MM SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTA DE 16AMP. INDUSTRIAL SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadENCHUFE MACHO VOLANTE DE 16AMP SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023 $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454 $ 4.454
31201503
Cintas adhesivas de protección5UnidadCINTA AISLADORA SÚPER 33/3M COLOR NEGRO O SIMILAR SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023 $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
39101701
Tubos fluorescentes10UnidadTUBO LED DE 18 W -6500K VIDRIO SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
39121004
Unidades de suministro de energía1UnidadGABINETE METÁLICO DE 500X400X200 SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023 $ 67.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.800 $ 67.800
31201602
Pastas1UnidadPASTAR PARA SOLDAR DE 250GR. SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023 $ 3.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.429 $ 3.429
39121004
Unidades de suministro de energía20Metro LinealCABLE RV-K DE 3X4MM SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023 $ 1.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.440 $ 37.440
39121004
Unidades de suministro de energía100Metro LinealCABLE EVA DE 2.5MM ROJO SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023 $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
39121004
Unidades de suministro de energía100Metro LinealCABLE EVA DE 2.5MM BLANCO SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023 $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
39121004
Unidades de suministro de energía100Metro LinealCABLE EVA DE 2.5MM CELESTE O AZUL SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 86513 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023 $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
Total Neto $ 308.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.549
TOTAL OC $ 366.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.