|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5907-202-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-06-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FINANZAS/MATERIALES ANIV LICEO HUARA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5907-57-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Huara
|
|
R.U.T. |
69.010.200-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N |
|
Comuna |
Huara
|
|
Impuesto |
70433,57 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
|
Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
|
|
R.U.T. |
9.454.737-7 |
|
Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | Adquisicion de materiales e insumos varios para todas las actividades propias de la celebración del Aniversario del Liceo de Huara, segun presupuesto Nº 2137. Convenio Nº 5907-57-LE09 y Aprobación presupuestaria bajo Requisicion Nº 265. | Adquisicion de materiales e insumos varios para todas las actividades propias de la celebración del Aniversario del Liceo de Huara, segun presupuesto Nº 2137. Convenio Nº 5907-57-LE09 y Aprobación presupuestaria bajo Requisicion Nº 265. |
$ 370.703,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 370.703
|
$ 370.703
|
|
|
Total Neto
|
$ 370.703
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 70.434
|
|
$ 441.137
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.