|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5907-206-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-04-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FINANZAS, ADQ. TONER HP, MEMO N°15 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
AREA FINANZAS |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
|
|
R.U.T. |
69.010.200-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
|
|
R.U.T. |
69.010.200-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N |
|
Comuna |
Huara
|
|
Impuesto |
54,72 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-05-2018 |
|
|
|
Proveedor |
Walda Claudia Quiroz Diaz - Imprenta |
|
Razón Social |
WALDA CLAUDIA QUIROZ DIAZ
|
|
R.U.T. |
11.186.219-2 |
|
Sucursal |
Walda Claudia Quiroz Diaz - Imprenta |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103 2239-5-lp14
| Tóner | 6 | | (1164685 )TONER HP 85A NEGRO UNIDAD 1190772 | (1164685) TONER HP 85A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 48,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 288,00
|
US$ 288,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 288,00
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 54,72
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 342,72
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.