Orden de Compra. Nº5907-226-SE09 "FINANZAS/DIA DEL PADRE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Huara
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5907-226-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2009
Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/DIA DEL PADRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5907-57-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
Comuna Huara
Impuesto 242098
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaAdquisicion de materiales e insumos varios para todas las actividades propias de la celebración del Dìa del Padre, segun presupuesto Nº 2110. Convenio Nº 5907-57-LE09 y Aprobación presupuestaria bajo Requisicion Nº 196. Adquisicion de materiales e insumos varios para todas las actividades propias de la celebración del Dìa del Padre, segun presupuesto Nº 2110. Convenio Nº 5907-57-LE09 y Aprobación presupuestaria bajo Requisicion Nº 196. $ 1.274.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.274.200 $ 1.274.200
Total Neto $ 1.274.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.098
TOTAL OC $ 1.516.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.