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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5907-32-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-02-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Finanzas,servicios de mantenimiento,IMH |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
AREA FINANZAS |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
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R.U.T. |
69.010.200-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
contra entrega de factura previa certificación de recepción conforme |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
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R.U.T. |
69.010.200-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N |
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Comuna |
6
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Impuesto |
70252,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
v8 |
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Razón Social |
LORNA JANET SEGURA ANGEL
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R.U.T. |
11.823.126-0 |
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Sucursal |
v8 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Global | Servicios de Reparaciones para camping de la localidad de pisagua, Ilustre Municipalidad de Huara conforme a los términos de referencia | Servicios de Reparaciones para camping de la localidad de pisagua, Ilustre Municipalidad de Huara conforme a los términos de referencia |
$ 369.748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 369.748
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$ 369.748
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Total Neto
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$ 369.748
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.252
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$ 440.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.