Orden de Compra. Nº5907-41-SE09 "FINANZAS/COCTEL HUARA-DIA DE LA MUJER"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Huara
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5907-41-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2009
Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/COCTEL HUARA-DIA DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5907-8-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
Comuna Huara
Impuesto 76000
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ruta del Gigante
Razón Social RUTH ALBINA VILCA VARGAS
R.U.T. 6.660.788-7
Sucursal Ruta del Gigante
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaServicio de preparación y atención de Coctel consistente en: 35 aperitivos, 140 empanadas de queso, 210 canapes surtidos, 70 brochetas de carne, 280 albondiguillas, 70 ceviches de ave, 70 dulces variados, salados surtidos, 10 bebidas 3 lts. y 10 nectar. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Realizado el día Jueves 5 de Marzo del año en curso en la Sala Multiple.Servicio de preparación y atención de Coctel consistente en: 35 aperitivos, 140 empanadas de queso, 210 canapes surtidos, 70 brochetas de carne, 280 albondiguillas, 70 ceviches de ave, 70 dulces variados, salados surtidos, 10 bebidas 3 lts. y 10 nectar. C $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.000
TOTAL OC $ 476.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.