Orden de Compra. Nº5907-550-SE09 "FINANZAS/NEUMATICOS VL 4512"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Huara
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5907-550-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2009
Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/NEUMATICOS VL 4512
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5908-4-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
Comuna Huara
Impuesto 141473,999905
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MASAN LTDA
Razón Social SANDOVAL HERMANOS LTDA
R.U.T. 76.314.800-9
Sucursal MASAN LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie7Unidad no definidaAdquisicion de 7 Neumaticos 700X16/C incluye aliniamiento del Mini Bus Hyundai modelo H1 SVX 2,5 año 2007 patente VL 4512, segun Presupuesto 52 y Requisicion 739. Según convenio de suministro Nº 5908-4-LE09.Adquisicion de 7 Neumaticos 700X16/C incluye aliniamiento del Mini Bus Hyundai modelo H1 SVX 2,5 año 2007 patente VL 4512, segun Presupuesto 52 y Requisicion 739. Según convenio de suministro Nº 5908-4-LE09. $ 106.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744.597 $ 744.600
Total Neto $ 744.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.474
TOTAL OC $ 886.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.