Orden de Compra. Nº5907-62-SE24 "ADQ VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL EQUIPO DE PATRULLAJE MIXTO DE SEGURIDAD, MEMO N°07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5907-62-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL EQUIPO DE PATRULLAJE MIXTO DE SEGURIDAD, MEMO N°07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5907-5-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AREA FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-001-000/215-22-04-999-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
Comuna Huara
Impuesto 35112
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVIAL SERVICIOS SPA
Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
R.U.T. 76.623.919-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVIAL SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre3UnidadPoleras hombre táctico de color azul con logo bordado talla XXL Cuenta N°215-22-02-001-000-000POLERA COOLDRY QUEBEC MANGA CORTA HOMBRE AZUL $ 12.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.290 $ 37.290
53102901
Prendas de deporte y buzos de mujer3UnidadPoleras mujer color azul con logo bordado talla M Cuenta N°215-22-02-001-000-000Polera Cooldry manga corta con protección UV +30 FPS $ 12.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.290 $ 37.290
53101704
Suéteres para mujer1UnidadGeólogo táctico de seguridad color negro con logo y escritura con fosforescente talla M Cuenta N°215-22-04-999-000-000 Chaleco De Trabajo Geólogo TALLAS S A XXL $ 41.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.060 $ 41.060
31241501
Lentes2UnidadLentes para sol con filtro UV seguridad Cuenta N°215-22-04-999-000-000LENTE DELTA AF BALISTICO UV $ 8.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.064 $ 17.064
53102503
Sombreros4UnidadGorros sin estructura color ocre con logos municipal bordado Cuenta N°215-22-04-999-000-000JOCKEY AMARILLO DORADO O BEIGE $ 13.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.096 $ 52.096
Total Neto $ 184.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.112
TOTAL OC $ 219.912


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.