Orden de Compra. Nº5907-787-MC18 "FINANZAS, ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO, MEMO N°37"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5907-787-MC18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2018
Nombre de la Orden de Compra FINANZAS, ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS DE ASEO, MEMO N°37
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AREA FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°750 FONDO TERCERO OPD del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
Comuna Huara
Impuesto 22348,75
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL
Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL
R.U.T. 9.325.527-5
Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas8Unidad no definidaTRAPERO TORITO AMARILLO TRAPERO TORITO AMARILLO $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.408
47131806
Barniz o ceras de muebles4Unidad no definidaLUSTRA MUEBLES 250 CCLUSTRA MUEBLES 250 CC $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
14111509
Artículos de papelería4UnidadHIGIÉNICO INDUSTRIALHIGIÉNICO INDUSTRIAL $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336
13111042
Alcohol de polivinilo1UnidadALCOHOL GEL 5 LTALCOHOL GEL 5 LT $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765
53131609
Protector solar1UnidadBLOQUEADOR SOLAR 1 LTBLOQUEADOR SOLAR 1 LT $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
14111703
Toallas de papel1UnidadCAJA TOALLA T 70021X6CAJA TOALLA T 70021X6 $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.773 $ 32.773
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadPOET 4 LTPOET 4 LT $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.185 $ 4.185
Total Neto $ 117.625
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.349
TOTAL OC $ 139.974


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.