Orden de Compra. Nº5907-794-CM18 "SERVICIOS DE IMPRESIÓN PROGRAMA OPD HUARA, MEMO N°39"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5907-794-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE IMPRESIÓN PROGRAMA OPD HUARA, MEMO N°39
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AREA FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
Comuna Huara
Impuesto 117120
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor silkscreen e.i.r.l.
Razón Social JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E
R.U.T. 52.002.006-3
Sucursal silkscreen e.i.r.l.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101515
2239-2-LP15
Material de promoción o informes anuales5 (1154108 )PENDÓN - TELA PVC 720 DPI M2 1177108(1154108) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI M2; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios250 (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(100) ; SERVICIO POR $ 500(1) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
80141611
2239-2-LP15
Personalización de regalos o productos promocional100 (1226704 )PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746(1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(300) ; SERVICIO POR $ 1000(1) $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
82121508
2239-2-LP15
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols300 (1224171 )BOLSA ECOLÓGICA - 1250176(1224171) BOLSA ECOLÓGICA - ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(680) $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000
55101520
2239-2-LP15
Hojas o Folletos de Instrucciones1000 (1224166 )VOLANTE - 1250171(1224166) VOLANTE - ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(85) $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
Total Neto $ 629.000
Descuento $ 12.580
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.120
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 733.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.