Orden de Compra. Nº5907-819-SE11 "Utiles de Aseo Bodega Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5907-819-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Utiles de Aseo Bodega Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5907-10-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
Comuna Huara
Impuesto 115065,33
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Suelos laminados8BidónCera piso flotante, autobrillante bidón 5 litros.  $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Barniz o ceras de muebles2CajaLustra muebles botella 500 grs. Caja 15 unidades.  $ 20.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
Servilletas de papel1CajaCaja servilletas100 pqtes. 22 X 23 X 50 unidades c/pqte.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Accesorios de limpiador por chorro de vapor o limp1CajaLimpiavidrios 500 cc. con gatillo. Caja 12 unidades.  $ 19.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.187 $ 19.187
Insecticidas12UnidadInsecticida 360 cc. diferentes tipos  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
Papel higiénico48UnidadPapel higiénico rollo 50 mts.  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480
Desinfectantes domésticos48Unidad48 unidades cloro concentrado presentación 1 litro   $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.640 $ 20.640
Limpiadores de suelo24UnidadLimpiapisos 900 cc. Poett/Lysol o equivalente.   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
Productos para lavar platos12UnidadBotella 750 cc. 12 unidades lavaloza   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Solventes aromáticos48UnidadDesodorante ambiental diferentes aromas 360 cc  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
Jabones12UnidadJabón líquido 1 litro hipoalergénico/glicerina  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
Limpiadores de uso general12UnidadCrema cif o equivalente, botella 730 grs.  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Productos de lavandería24UnidadDetergente para ropa en presentación de kilo  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
Paños de limpieza6PackPaños trapero pisos 50 x 57 cms. Pack 12 unidades.  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Siliconas2PackProtección vehícular silicona 480 cc + renovador 400 cc. Pack 6 unidades.  $ 22.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400
Toallas de papel8PackDisplay 24 rollos de 12/12,5 mts. o en presentación de tripack. Total 24 unidades.   $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
Paños de limpieza6PackPaños para sacudir franela 40 x 30 cms. Pack 25 unidades  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
Total Neto $ 605.607
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.065
TOTAL OC $ 720.672


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.