Orden de Compra. Nº5907-9-SE21 "ADQ. DE MASCARILLAS 3 PLIEGUES, MEMO N°73"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5907-9-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MASCARILLAS 3 PLIEGUES, MEMO N°73
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5907-12-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AREA FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.03.011.000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
Comuna Huara
Impuesto 199500
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-02-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCOSEP SA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES
R.U.T. 76.348.947-7
Sucursal SOCOSEP SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario300CajaMASCARILLAS QUIRIRGICAS DE 50 UNIDADES MASCARILLA DESECHABLE RECTANGULAR 3 PLIEGUES – polyester 3 capas- 3 mm de ancho -Elásticos Laterales para fijación - EFICACIA DE TRABAJO SOBRE UN 95% - PLAZO DE ENTREGA 2 A 3 DIAS - DESPACHO SE REALIZA DESDE LA CIUDADDECONCEPCION -MONTO MINIMO DE COMPRA Y $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000
Total Neto $ 1.050.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.500
TOTAL OC $ 1.249.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.