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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5908-12-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION INSUMOS PROGRAMA MUNICIPAL Nº04 /5908-17-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
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R.U.T. |
69.010.200-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N |
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Comuna |
Huara
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Impuesto |
27834,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-05-2026 |
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Proveedor |
KENTO |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA KENTO LIMITADA
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R.U.T. |
76.265.744-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KENTO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 5 | Unidad | BEBIDA GASIFICADA BOTELLA PLÁSTICA 3 LITROS, COCA COLA, FANTA, SPRITE O EQUIVALENTE. (SEGÚN LO SOLICITADO). | BEBIDA GASIFICADA BOTELLA PLÁSTICA 3 LITROS, COCA COLA, FANTA, SPRITE O EQUIVALENTE. |
$ 2.856,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.280
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$ 14.280
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 50 | Unidad | EMPANADA DE PINO DE 210 GRS. APP.MASA HORNEADA.(CONSIDERAR CAJAS DE CARTON SELLADAS PARA SU TRASLADO ), SEGÚN LO SOLICITADO.
| EMPANADA DE PINO DE 210 GRS. APP.MASA HORNEADA.(CONSIDERAR CAJAS DE CARTON SELLADAS PARA SU TRASLADO )
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$ 2.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.000
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$ 126.000
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14111705
| Servilletas de papel | 1 | Paquete | SERVILLETAS DE 200 UNIDADES, MARCA ABOLENGO O EQUIVALENTE, (SEGÚN LO SOLICITADO).
| SERVILLETAS DE 200 UNIDADES, MARCA ABOLENGO O EQUIVALENTE.
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$ 1.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.176
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$ 1.176
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 1 | Paquete | VASOS DESECHABLES DE 100 UNIDADES TRANSPARENTES DE 300 CC.(SEGÚN LO SOLICITADO).
| VASOS DESECHABLES DE 100 UNIDADES TRANSPARENTES DE 300 CC. |
$ 5.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.040
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$ 5.040
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Total Neto
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$ 146.496
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.834
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$ 174.330
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.