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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5908-26-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
18-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. MATERIALES MOD. RED ELECTRICA ESTADIO HUARA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
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R.U.T. |
69.010.200-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N |
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Comuna |
Huara
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Impuesto |
581970 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-04-2024 |
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Proveedor |
Ecanor s.a.c.i. Sucursal Iquique |
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Razón Social |
EMPRESA COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA NOR S.A.C.I.
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R.U.T. |
96.501.610-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ecanor s.a.c.i. Sucursal Iquique |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60123203
| Cintas sintéticas | 12 | Unidad | CINTA 3M 33 NEGRA 20 MT SCOTH | CINTA 3M 33 NEGRA 20 MT SCOTH, SEGUN COTIZACIÓN |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.000
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$ 78.000
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26121636
| Cables de alimentación | 750 | Metro Lineal | CABLE POWERFLEX RVK 1 X 25 MM 0,6/1kV | CABLE POWERFLEX RVK 1 X 25 MM 0,6/1kV, SEGÚN COTIZACIÓN |
$ 3.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.985.000
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$ 2.985.000
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Total Neto
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$ 3.063.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 581.970
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$ 3.644.970
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.