Orden de Compra. Nº5908-4-AG26 "Programa Municipal N°01/ 5908-4-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5908-4-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Programa Municipal N°01/ 5908-4-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAC
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
Comuna Huara
Impuesto 46730,31
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KENTO
Razón Social DISTRIBUIDORA KENTO LIMITADA
R.U.T. 76.265.744-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KENTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas10UnidadBEBIDA GASIFICADA BOTELLA PLÁSTICA 3 LITROS, COCA COLA, FANTA, SPRITE O EQUIVALENTE. (SEGÚN LO SOLICITADO).BEBIDA GASIFICADA BOTELLA PLÁSTICA 3 LITROS, CCU $ 2.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.070 $ 25.070
14111705
Servilletas de papel1PaqueteSERVILLETAS DE 200 UNIDADES, MARCA ABOLENGO O EQUIVALENTE, (SEGÚN LO SOLICITADO).SERVILLETAS COCKTAIL 200 UNIDADES $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1PaqueteVASOS DESECHABLES DE 100 UNIDADES TRANSPARENTES DE 300 CC.(SEGÚN LO SOLICITADO).VASOS DESECHABLES DE 100 UNIDADES TRANSPARENTES DE 300 CC. $ 5.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.899 $ 5.899
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas100UnidadEMPANADA DE PINODE 210 GRS. APP.MASA HORNEADA.(CONSIDERAR CAJASDE CARTONSELLADAS PARA SUTRASLADO), SEGÚN LO SOLICITADO.EMPANADA DE PINO DE 210 GRS. $ 2.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.800 $ 213.800
Total Neto $ 245.949
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.730
TOTAL OC $ 292.679


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.