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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5908-54-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5908-48-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5908-48-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Huara
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R.U.T. |
69.010.200-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N |
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Comuna |
6
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Impuesto |
56865,29 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Elcira |
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Razón Social |
Hector Silva Zuñiga
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R.U.T. |
10.718.389-2 |
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Sucursal |
Ferreteria Elcira |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30103601
| Vigas de madera | 36 | Unidad | Pino cepillado de 4"x4" | |
$ 5.879,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 211.644
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$ 211.644
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30103601
| Vigas de madera | 12 | Unidad | Pino cepillado de 2"x7" | |
$ 6.068,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.816
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$ 72.816
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31211502
| Pinturas de base acuosa | 10 | Litro | Aguas ras Mineral con envase | |
$ 1.155,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.550
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$ 11.550
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82121903
| Encuadernación con cola fría o pegamento | 1 | Litro | Agorex | |
$ 3.281,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.281
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$ 3.281
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Total Neto
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$ 299.291
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.865
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$ 356.156
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.