Orden de Compra. Nº5909-14-AG20 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES VALPARAÍSO"
Recuerde que el responsable del pago es SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5909-14-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES VALPARAÍSO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
R.U.T. 61.102.076-7
Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
R.U.T. 61.102.076-7
Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 83429
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mas Comercio
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAS COMERCIO LIMITADA
R.U.T. 76.153.734-2
Sucursal Mas Comercio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131606
Desodorantes100UnidadLYSOFORM AEROSOL 360 CCLYSOFORM AEROSOL 360 CC $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.300 $ 251.300
12161902
Detergentes surfactantes48UnidadLIMPIADOR DESINFECTANTE 900 MLLIMPIADOR DESINFECTANTE 900 ML $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800
47131618
Mopas húmedas20UnidadTRAPERO DESINFECTANTE DESECHABLETRAPERO DESINFECTANTE DESECHABLE $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
31211910
Mitones10UnidadGUANTE DE NITRILO TALLA L 100 UN.GUANTE DE NITRILO TALLA L 100 UN. $ 5.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadCLORO CLOROX 1 LTCLORO CLOROX 1 LT $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
Total Neto $ 439.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.429
TOTAL OC $ 522.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.