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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5909-23-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES VALPARAÍSO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
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R.U.T. |
61.102.076-7 |
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Dirección de Facturación |
PRAT 620, 6º PISO |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
238925 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PRAT 620, 6º PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-03-2020 |
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Proveedor |
MEGASTORE LTDA. |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
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R.U.T. |
76.935.880-3 |
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Sucursal |
MEGASTORE LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 106 | Unidad | CLORO GEL 900 ML | CLORO GEL 900 ML |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.600
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$ 116.600
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47131804
| Productos de limpieza de amoniaco | 90 | Unidad | CLORO 1 LT | CLORO 1 LT |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.100
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$ 89.100
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31211910
| Mitones | 80 | Unidad | GUANTES DE VINILO | GUANTES DE VINILO |
$ 11.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 952.000
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$ 952.000
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47131502
| Paños de limpieza | 20 | Unidad | TOALLAS DESINFECTANTES | TOALLAS DESINFECTANTES |
$ 4.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.800
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$ 99.800
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Total Neto
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$ 1.257.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 238.925
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$ 1.496.425
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.