Orden de Compra. Nº5909-23-AG20 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES VALPARAÍSO"
Recuerde que el responsable del pago es SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5909-23-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES VALPARAÍSO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
R.U.T. 61.102.076-7
Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
R.U.T. 61.102.076-7
Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 238925
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGASTORE LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
R.U.T. 76.935.880-3
Sucursal MEGASTORE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos106UnidadCLORO GEL 900 MLCLORO GEL 900 ML $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.600 $ 116.600
47131804
Productos de limpieza de amoniaco90UnidadCLORO 1 LTCLORO 1 LT $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.100 $ 89.100
31211910
Mitones80UnidadGUANTES DE VINILOGUANTES DE VINILO $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952.000 $ 952.000
47131502
Paños de limpieza20UnidadTOALLAS DESINFECTANTESTOALLAS DESINFECTANTES $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800
Total Neto $ 1.257.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 238.925
TOTAL OC $ 1.496.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.