|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5909-28-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
18-11-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION Y REVISION DE TARIFICADOR OVERCALL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
|
|
R.U.T. |
61.102.076-7 |
|
Dirección de Facturación |
PRAT 620, 6º PISO |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
64896,97 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PRAT 620, 6º PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-11-2016 |
|
|
|
Proveedor |
Overtech S.A. |
|
Razón Social |
OVERTECH TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
77.410.840-8 |
|
Sucursal |
Overtech S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83111601
| Servicio de redes para mejorar la señal de telecom | 1 | Unidad | MANTENCION Y REVISION DE TARIFICADOR OVERCALL | MANTENCION Y REVISION DE TARIFICADOR OVERCALL |
$ 341.563,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 341.563
|
$ 341.563
|
|
|
Total Neto
|
$ 341.563
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 64.897
|
|
$ 406.460
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.