Orden de Compra. Nº5909-31-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5909-31-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
R.U.T. 61.102.076-7
Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.000 del sistema A.F.L..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
R.U.T. 61.102.076-7
Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 59034
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chilemat SpA
Razón Social CHILEMAT SPA
R.U.T. 96.726.970-0
Sucursal Chilemat SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142323
2239-10-LP12
Disco de ruptura10 (964027 )DISCO RASTA 3205 CORTE METAL 4 1/2 X 3/32 X 7/8 981038(964027) DISCO RASTA 3205 CORTE METAL 4 1/2 X 3/32 X 7/8; Código: 800101; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
31151607
2239-10-LP12
Cadenas corrientes2 (1110701 )CADENA DOS ESTRELLAS ESLABON CORTO ZINCADA 8 MM METRO 1130710(1110701) CADENA DOS ESTRELLAS ESLABON CORTO ZINCADA 8 MM METRO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.180 $ 7.180
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas8 (1344067 )ÓLEO TRICOLOR SINTETICO PROFESIONAL BLANCO BRILLANTE GALON 1370308(1344067) ÓLEO TRICOLOR SINTETICO PROFESIONAL BLANCO BRILLANTE GALON; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.560 $ 122.560
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas8 (1023709 )ÓLEO TRICOLOR PROFESIONAL BRILLANTE BERMELLÓN 1 GALÓN 1043720(1023709) ÓLEO TRICOLOR PROFESIONAL BRILLANTE BERMELLÓN 1 GALÓN ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.440 $ 125.440
41104210
2239-10-LP12
Disolventes8 (919353 )DISOLVENTE DIDEVAL AGUARRÁS 5 LITROS 934353(919353) DISOLVENTE DIDEVAL AGUARRÁS 5 LITROS; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.224 $ 38.224
31211904
2239-10-LP12
Brochas20 (1257865 )BROCHA HELA CONDECORA 2 UNIDAD 1283892(1257865) BROCHA HELA CONDECORA 2 UNIDAD; Código: -; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
Total Neto $ 310.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.034
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 369.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.