Orden de Compra. Nº5909-40-AG20 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES VALPARAÍSO"
Recuerde que el responsable del pago es SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5909-40-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES VALPARAÍSO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
R.U.T. 61.102.076-7
Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
R.U.T. 61.102.076-7
Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 221255
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingescom ltda.
Razón Social Inversiones, gestión inmobiliaria, comercializador
R.U.T. 76.595.544-0
Sucursal Ingescom ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza60UnidadTRAPERO DESINFECTANTE DESECHABLETRAPERO DESINFECTANTE DESECHABLE $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.000 $ 213.000
53131608
Jabones20UnidadJABON LIQUIDOJABON LIQUIDO $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
10191509
Insecticidas60UnidadLYSOL DESINFECTANTE AEROSOLLYSOL DESINFECTANTE AEROSOL $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.400 $ 239.400
47131803
Desinfectantes domésticos36UnidadCLORO GELCLORO GEL $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadTOALLA DESINFECTANTE VIRUTEX 12 UNID.TOALLA DESINFECTANTE VIRUTEX 12 UNID. $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
53131606
Desodorantes60UnidadDESOD. AMBIENTAL POETT 360 CCDESOD. AMBIENTAL POETT 360 CC $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.400
31211910
Mitones37UnidadGUANTES VINILO TRESOR TALLA MGUANTES VINILO TRESOR TALLA M $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.300 $ 218.300
Total Neto $ 1.164.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.255
TOTAL OC $ 1.385.755


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.