Orden de Compra. Nº5909-45-CM19 "Adquisición de Materiales para Mantención y Reparación para Subcentro de Telecomunicaciones Navales Valparaíso"
Recuerde que el responsable del pago es SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5909-45-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales para Mantención y Reparación para Subcentro de Telecomunicaciones Navales Valparaíso
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
R.U.T. 61.102.076-7
Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V)
R.U.T. 61.102.076-7
Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 77563
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGASTORE LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
R.U.T. 76.935.880-3
Sucursal MEGASTORE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar8 (982545 )RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD 998074(982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.976 $ 28.976
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (1321626 )BROCHA LIZCAL MEDIA 1/2 X 4 UNIDAD 1347734(1321626) BROCHA LIZCAL MEDIA 1/2 X 4 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.590 $ 22.590
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte8 (914863 )ESMALTE SINTÉTICO SIPA CREMA 1 GALÓN 929863(914863) ESMALTE SINTÉTICO SIPA CREMA 1 GALÓN; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección1 (960669 )CINTA DE ENMASCARAR 3M 2210 PARA USO GENERAL DE 48MM X 40M CAJA X 36 UNIDADES 977669(960669) CINTA DE ENMASCARAR 3M 2210 PARA USO GENERAL DE 48MM X 40M CAJA X 36 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 59.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.382 $ 59.382
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte8 (1567337 )ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR BASE AGUA BLANCO GALON 1569220(1567337) ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR BASE AGUA BLANCO GALON; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.280 $ 161.280
Total Neto $ 408.228
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.563
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 485.791


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.